|
Faktúra |
DF250115
|
Poplatok za telefón 8/2025
|
53,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2025 |
|
Faktúra |
DF250114
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
117,28 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2025 |
|
Faktúra |
DF250113
|
Poplatok za stočné
|
44,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Obec Heľpa |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2025 |
|
Faktúra |
DF250112
|
Uč - Nový slovenský jazyk 6r.
|
20,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2025 |
|
Faktúra |
DF250111
|
DOT - učebnice II. stupeň - Matematika
|
247,00 |
s DPH |
O2025/22
|
|
25.08.2025 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250110
|
Poplatok za vodné
|
135,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250109
|
Mobilný telefón 7/2025
|
103,26 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250108
|
Dotazníky - Direktor
|
77,49 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Wolters - Kluwer SR, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250107
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
84,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250106
|
Poplatok za telefón 7/2025
|
53,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250105
|
Odberu zemného plynu 8/2025
|
1 720.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250104
|
Odber elektrickej energie 8/2025
|
498,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF250103
|
Servisné práce
|
1 039,35 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250102
|
Mobilný telefón 6/2025
|
103,26 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250101
|
Programové využívanie Vema - ELs, Pam
|
295,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250100
|
Ročný poplatok služby v obl. segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250099
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
173,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250098
|
Paušál BOZP, OPP, PSZ 2Q./25
|
211,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Pyroboss. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF250097
|
Poplatok za mobilný výplatný lístok
|
9,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
DF250096
|
Poplatok za telefón 6/2025
|
53,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2025 |